Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0919/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 498,16 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0918/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 208,18 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0917/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0915/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,93 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0914/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,42 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 353,41 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/21 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 486,80 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/21 | jednorázová hygienická rohož | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 192,00 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/21 | 1 ks šijací stroj, 1 ks rádiomagnetofón, 1 ks hodiny, 8ksbaterka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 463,36 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/21 | el.energia - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 364,73 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/21 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/21 | kuchynská linka - zasadačka (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kambing Trade | 09877100 | 240,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/21 | vešiaková skriňa s policami ADELI - 6 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 244,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0896/21 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 149,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0898/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/21 | odmena advokáta za mesiac november | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/21 | elektro materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 72,99 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 38,90 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0882/21 | nákup železiarskeho tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 89,55 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |