Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0948/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 45,36 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0954/21 | elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 837,59 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0944/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 814,37 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0945/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 707,64 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0955/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 627,84 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0950/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 781,49 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0947/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,80 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0946/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,54 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0943/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 533,96 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0942/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 437,85 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0952/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 996,43 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0953/21 | záhradný slnečník, podstavec,ochranný obal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 71,90 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0956/21 | stavebné práce na základe zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BS Stavmont | 36292826 | 36 173,76 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0940/21 | vitamín D | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 5 380,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0938/21 | on-line seminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 89,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0939/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 103,20 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0941/21 | oprava- obklad kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Michal Ščasný | 51511916 | 1 742,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0936/21 | vzdelávanie zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 1 035,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0935/21 | občerstvenie pre 109 osôb(5,-eur/os.)koncoročná hodnotiaca porada | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DADI | 52616720 | 545,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0951/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 223,49 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |