Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 341,84 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 125,92 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | licenčná zmluva za právo užívať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 875,62 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 699,78 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 117,77 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | špeciálny elektro/anténový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 105,25 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 496,09 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 436,75 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 226,77 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 68,40 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 691,56 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 606,77 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 388,55 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 496,69 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 251,42 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 4 005,45 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,42 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,22 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 493,50 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 275,62 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra |