Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/25 | on-line webinár 23.10.2025 - na tému Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,o.z. | 42170460 | 59,00 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | futbalový turnaj - repre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Patrik Kristl | 56464428 | 312,50 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | zab.procesu VO na zákazku: oprava povrchov a maľovanie vnútorných priestorov, rozvodov kúrenia, výmena dlažby,obkladu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 14.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | 5ks plastová stolička Sierra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 193,73 € | 14.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | strava pre zamestnancov a PSS (06.10.-12.10.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 193,29 € | 14.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | diaľkový ovládač ku schodiskovej plošine | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPIG | 36030058 | 84,00 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 10 220,88 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/25-9/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 273,92 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 393,95 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 12 297,00 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.10.-05.10.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 907,21 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 055,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | 4 ks pc zostava s monitorom, 7 ks PC zostava, 2 ks upgrade serveru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 3 157,80 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 859,41 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4 341,37 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | soľ tabletovaná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 710,94 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | havarijné poistenie - škoda Octavia combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 582,14 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | telefón+internet - 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,34 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | pranie posteľnej bielizne 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 865,50 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra |