Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10435
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0843/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 187,47 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 211,54 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0844/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0846/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 276,50 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0841/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,24 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0839/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,11 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0838/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 838,88 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0837/22 | za vykonanie odbor. kurzu a overenia vedomostí kuriča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 232,97 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0845/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 427,61 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/22 | oprava a zrevidovanie elektroinštalácie v strojovni výťahu a nainštalovanie el.prívodu ku sporáku v tréning.byte v zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 481,80 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0835/22 | hotelový vozík MOVE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 342,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 959,81 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/22 | oprava poškodených častí fasády na objekte DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Giač Adrián, Mgr.art. | 43492606 | 5 400,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/22 | výroba, dodávka a osadenie 4 ks interiérových dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fenestra Sk | 36521451 | 7 600,00 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/22 | odmena za právne služby - 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,55 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0836/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 190,36 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |