Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220682 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 443,85 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220681 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 708,82 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220675 | plyn - kuchyňa 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220674 | plyn - škola 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
20220676 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220671 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 66,08 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220670 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 109,36 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220669 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 275,35 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220679 | internet - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220678 | doprava - kuch.linka | Stredná odborná škola | 00351822 | ABORA, s.r.o. | 359152277 | 60,00 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
20220677 | výroba a montáž kuch.linky - žiaci SOŠ | Stredná odborná škola | 00351822 | ABORA, s.r.o. | 359152277 | 5 840,84 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220673 | el.krájač zeleniny - Hendi | Stredná odborná škola | 00351822 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 891,97 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220672 | GDPR - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220668 | správa počítačovej siete - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 840,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220667 | wifi prístupový bod, tlačiareň Epson | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 384,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220666 | notebook LENOVO - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 629,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220665 | šatňové skrine 6-miestne - OA | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 6 604,50 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220661 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 659,36 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220660 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 315,81 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220664 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 67,50 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220663 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 346,25 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220662 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 191,40 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220659 | čistiace prostriedky - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 49,93 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220658 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 252,45 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220656 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20220653 | taniere plytké, misky kompótové | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 413,09 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20220657 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
20220650 | cenové rozpočty - oprava 2 miestností v ŠI + schody | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 1 152,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220644 | revízie a opravy hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 411,34 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20220647 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 781,30 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |