Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230360 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 237,84 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230358 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 735,24 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230348 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 154,08 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230350 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 199,32 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230349 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 391,89 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 437,10 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230353 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,60 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230351 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 51,15 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230347 | bistro stoly koktejlové | Stredná odborná škola | 00351822 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 309,17 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
20230346 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 231,78 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230344 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 097,60 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230345 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230343 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230342 | oprava plynovej rúry | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 180,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230341 | preprava žiakov - múzeum Sereď | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 285,00 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
20230340 | vodné, stočné, zrážky - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
20230339 | servítky do zásobníkov | Stredná odborná škola | 00351822 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 61,40 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230338 | vozíky 2-policové | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 236,41 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
20230336 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 322,73 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230337 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 856,74 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230335 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 645,75 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230334 | el.energia ŠI - 03/2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 532,28 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
20230333 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 268,36 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230332 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 291,42 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230331 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 283,51 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230328 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 612,15 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230330 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 785,80 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230329 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 194,43 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230327 | Orkán Profi + Orkán Lesk | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 141,43 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20230326 | jarná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 186,01 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |