Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190469 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 477,08 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190471 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 145,95 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190472 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190476 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 152,95 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190473 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190474 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 428,28 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190475 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 296,13 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190470 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 407,86 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190461 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190462 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,97 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190468 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 287,21 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190455 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,34 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190456 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,62 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190457 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190458 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,84 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190459 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,12 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190460 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190467 | Stredná odborná škola | 00351822 | VITALITAS, s.r.o., Kataríny Franklovej 1, Pezinok | 35929260 | 110,15 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190463 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 83,92 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190451 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 79,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190466 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 522,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190452 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,41 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190453 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 267,48 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190465 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 890,15 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190450 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 60,60 € | 07.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190449 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 594,02 € | 04.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190448 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 834,48 € | 04.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 37,20 € | 03.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190442 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |