Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190443 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190444 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 957,82 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190445 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 140,11 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190446 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 150,54 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190504 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190440 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 130,00 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190441 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190439 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190433 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190434 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 631,35 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190435 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 161,67 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190436 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 637,87 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190437 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 012,54 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190438 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 324,00 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190432 | Stredná odborná škola | 00351822 | R. VODNÁK *RV-SERVIS* | 46724915 | 40,00 € | 27.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190431 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190429 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 92,87 € | 23.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190430 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 23.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/19 | Stredná odborná škola | 00351822 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 4 266,00 € | 20.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
20190427 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190425 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 695,51 € | 20.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190426 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 539,95 € | 20.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190424 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 276,60 € | 20.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190428 | Stredná odborná škola | 00351822 | HEFFO s.r.o | 46952764 | 500,00 € | 20.09.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190420 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Igor Styk DOMOV | 37288121 | 16 356,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
20190418 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 245,20 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
20190422 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
20190419 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 277,39 € | 19.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190423 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 166,31 € | 19.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
20190421 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |