Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200467 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 32,31 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20200468 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 616,34 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20200466 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 333,18 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20200484 | vchodové dvere - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | WINDOR - PK s.r.o. | 36616443 | 1 334,40 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20200464 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 46,46 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20200465 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 199,57 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20200463 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 300,77 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20200460 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 416,16 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200462 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 18,25 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200461 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 217,92 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200458 | revízia elektroinštalácie - ŠI 3.posch. | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 210,00 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20200457 | komunálny odpad r. 2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 352,78 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200443 | teplo - ŠI 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 932,65 € | 10.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20200435 | el.energia ŠH - 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 368,40 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200436 | el.energia škola - 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 404,69 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200438 | el.energia ŠI - 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 153,86 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200459 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 162,37 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200449 | telefóny 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200450 | telefóny 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,14 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200451 | telefóny 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,02 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |