Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200433 | plyn - ŠJ 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 115,00 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20200434 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 62,23 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20200425 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 188,24 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20200426 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 256,25 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20200424 | revízie - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 580,00 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20200423 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200422 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 392,03 € | 21.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200421 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 116,94 € | 21.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200420 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 211,28 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200419 | paušál - výťahy III.Q.2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200411 | doplatok - úrazové postenie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,17 € | 19.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20200414 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 572,48 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200415 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 501,29 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200416 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 393,62 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200413 | zváračka + maska | Stredná odborná škola | 00351822 | VILBO s.r.o. | 46099930 | 225,90 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20200408 | teplo - ŠI 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 745,56 € | 16.10.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20200410 | PZP - Škoda Combi PK955AU r.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 113,00 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200412 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 406,67 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20200407 | teplo - škola 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 120,92 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200409 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 272,83 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |