Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200401 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,44 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200402 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200403 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,66 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200404 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200405 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,02 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200382 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,80 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200383 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200335 | el.energia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 434,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200381 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 589,97 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200380 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 226,44 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200379 | el.energia ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 844,94 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200376 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 513,88 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200377 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 709,21 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200378 | oprava - Fiat Doblo | Stredná odborná škola | 00351822 | Autoservis Bula spol s.r.o. | 35707194 | 510,54 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200374 | čistenie prádla - 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,30 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200369 | plyn - ŠJ 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 69,00 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200371 | GDPR - 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200372 | vývoz - plasty III.Q.2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200368 | plyn - ŠI 10-12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200373 | počítače IT 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 220,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |