Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/19 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 356,02 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 23,40 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 BVS - zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 55,30 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 tabule - projekt Škola škole Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BITTER spol. s r.o. 30997101 450,00 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 renovácia 4 tabúľ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tamás Lovász - TL Holding 47414952 4 619,29 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 ASC rozvrhy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 79,00 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 192,83 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 kancelársky materiál Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 85,48 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 58,50 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 117,99 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 webhosting Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Domains 0018 63,24 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 71,98 € 27.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 inštalácia wifi zariadenia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 980,16 € 27.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 25.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 25.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 SEVT - tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 12,28 € 20.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 sáčky do vysávača Elektrolux Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 wwworks s.r.o. 05155851 19,70 € 20.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 projekt Ja Slovensko Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Junior Achievement Slovensko s.r.o. 42166292 30,00 € 18.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 pracovná zdravotná služba Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 REMEDY point, s.r.o. 36039586 540,00 € 18.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 ASC agenda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 219,00 € 12.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 IT SERVIS s.r.o. 47513373 200,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 reproduktor Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 492,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra