Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/22 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 305,55 € 05.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFSF/0004/22 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 87,30 € 05.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 231,00 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 projekt Otvorená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BODY FIT s.r.o. 46862579 144,90 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 02.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 servis školskej kosačky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 EUROCESTY s.r.o. 46470034 79,89 € 02.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 projekt Otvorená škola - zrkadlo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Biznár s.r.o. 44736231 795,38 € 02.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 02.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 projekt Otvorená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BODY FIT s.r.o. 46862579 175,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 projekt Otvorená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Športujeme, s.r.o. 44484828 1 437,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 159,92 € 27.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 26.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 dodávka a montáž elektrického bojlera na pánske WC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ján Lukačovič 40550281 356,90 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 89,33 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 revízia bleskozvodov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 324,00 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 61,10 € 14.04.2022 28.04.2022 Faktúra