Faktúry
Počet záznamov: 12221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0005/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 373,69 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 29,98 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/19 | Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 77,92 € | 04.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/19 | Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 23,34 € | 04.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/19 | Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 71,64 € | 04.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | webhosting | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WebHouse sro | 36743852 | 63,25 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | predplatné verej.správa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/18 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,96 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/18 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,80 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4,96 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/18 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 386,07 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 273,41 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/18 | telefón- mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 53,27 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,95 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/18 | dobropis k faktúre 18044 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | -3 249,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | oprava faktúry- prenesenie danovej povinnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 2 708,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/18 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0452/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 325,44 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0453/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 78,27 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/18 | réžia obedy, raňajky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 592,58 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/18 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 276,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/18 | dofinacovanie obedy 12/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 163,37 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/18 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 490,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |