Faktúry
Počet záznamov: 12209
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0146/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 405,62 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | réžia za obedy, raňajky 3/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 728,02 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | dofinancovanie obedy 3/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 200,57 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 159,26 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | požičanie stroja | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RAMIRENT spol. s r.o. | 17321484 | 7,20 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,10 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0065/19 | mat.do pivnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 213,97 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0066/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 22,06 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 328,78 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 621,40 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 275,40 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 803,10 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | oprava alarm sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 81,27 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 350,28 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,33 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ECAV Modra | 0258 | 20,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 32,40 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 113,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | zrážky voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 26,40 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 228,29 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 117,73 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 82,80 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 76,96 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 31,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0059/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |