Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 197,96 € | 26.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 471,91 € | 26.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | čistiace potreby-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 681,54 € | 26.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | nožnice,substrát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 121,96 € | 26.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 232,58 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 76,78 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 46,79 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 142,05 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 294,86 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | oprava ventilu kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 982,08 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 108,00 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/20 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 118,92 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 323,95 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 241,62 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | správa PC siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 224,53 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,72 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 42,02 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 051,70 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/20 | tyčky do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 72,00 € | 14.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 003,26 € | 14.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | revízia doregulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | revízia kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 541,20 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 475,37 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |