Faktúry
Počet záznamov: 4066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0091/23 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | Servisné služby IT 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 286,06 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Výkon zodpovednej soby 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | Elektrina Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,61 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 150,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 28,80 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | Vodné, stočné Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,98 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | Publikácia Poradca podnikateľa - Cestovné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,41 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 146,52 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 714,26 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,16 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/23 | Stojan na tablet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Doop trade s.r.o. | 52476481 | 20,25 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 90,00 € | 30.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 632,73 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 235,30 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 169,00 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | Stravné zamestnanci GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 302,96 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 459,25 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 245,08 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | Prenájom mobilnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 300,67 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 678,60 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 042,81 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 728,95 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,21 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | Elektrina Športová 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 777,40 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 162,36 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |