Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 714,23 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 77,56 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 180,64 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,94 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 57,60 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 55,50 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 92,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | Služby virtuálnej knižnice 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/17 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 36,00 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 358,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 139,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | Mobil 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,76 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | Telefón 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 44,52 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | Elektrina 5/2017 Lichnerova vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 490,08 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | Služby vrátnika 5/2017 Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 350,00 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 109,71 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | Plyn 6/2017 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 45,00 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Plyn 6/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 144,71 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 36,41 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |