Faktúry
Počet záznamov: 23154
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0342/23 | vypracovanie statického posúdenia nosnej konštrukcie objektu DSS a ZpS Rača, Podbrezovská 28, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LATEKO - strechy, s.r.o. | 36342866 | 2 400,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1469/23 | el.energia 11/2023 - Jankolova - nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 89,17 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1466/23 | el.energia 11/2023-Rovniankova 1- nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 491,56 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1475/23 | psychologické poradenstvo - november 2023, výjazdové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 7 628,57 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
K/0339/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obdobie 11/2023 a 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 157 850,93 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1473/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -31,84 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1472/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - Drieňová 7, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 041,98 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1467/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,21 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1474/23 | Offline monitoring 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
D/0251/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimíra Büngerová | 0000 | 180,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1455/23 | poštovné za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 651,80 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1457/23 | prenájom rohoží za obd. 06.11.2023 - 03.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1464/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 0000 | 490,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1456/23 | darčekové sety - 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 147,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1461/23 | Výmena strešnej vpuste na BID, a.s. Jankolova, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SM HYDROIZOL, s.r.o. | 48296864 | 910,92 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1463/23 | Zabezpečenie cateringu Župný športový deň pre stredoškolákov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 156,40 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1462/23 | Zabezpečenie cateringu Porada riaditeľov stredných škôl BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 260,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1458/23 | Dobropis k B/1408/23 storno letenky Viedeň-Hamburg-Viedeň, 13.12.2023 - J.Čimbora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | -73,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1465/23 | Podpora deinštitualizácie zar. soc. služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača, Strelková 2, Ba - výdajňa stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 12 441,60 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
K/0338/23 | montáž a dokompletovanie diela "Ryba vyza a náučný panel" pre areál kaštieľa v Čuňove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 800,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1460/23 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Prezentácia úspechov BSK za rok 2023 dňa 7.-8.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 782,88 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1459/23 | dodanie reklam. a darček. predmetov s potlačou na propagačné účely - USB power bank 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 805,20 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1453/23 | prenájom priestorov - 11/2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 14 366,48 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1452/23 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 126,73 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1448/23 | dodanie reklam. a darček. predmetov s potlačou na propagačné účely - zub. kefky, promo stolík, odznak, hrnček,... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 946,80 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1447/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 367,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1450/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 800,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1449/23 | za dodávku vody za obd.18.10.-30.11.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 75,89 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1444/23 | trhacie bloky A4, A5 - 1 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 768,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1446/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 102,94 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |