Faktúry
Počet záznamov: 23228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1832/15 | zemný plyn Račianska 80-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 370,00 € | 01.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
B/1831/15 | zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 668,00 € | 01.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
B/1917/15 | zrážky,vodné,stočné -03.10.2015-19.11.2015-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 052,48 € | 01.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1930/15 | mesačné poplatky-elektronický účet-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,32 € | 01.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1978/15 | Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1908/15 | 1x letenka-AOI-BRU-VIE-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis, 1x ubytovanie-hotel Bloom,Brusel,-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 683,06 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1907/15 | 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,76 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1906/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,64 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1905/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,12 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1900/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-10.12.2015-p.Bartošová,p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 338,82 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1859/15 | vodné, stočné za obd. 11/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1904/15 | zrážky, vodné stočné - 03.10.2015 - 19.11.2015 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 383,03 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1902/15 | poplatky za 11/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 081,62 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1812/15 | povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 052,91 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1911/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1901/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 24,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1860/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 219,60 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1833/15 | zemný plyn -12/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1855/15 | podnájom nebytových priestorov za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1870/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 11/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
D/0151/15 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2015-21.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1793/15 | parkovné BA 121 TV za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1795/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 02.11.2015 - 20.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 8 604,00 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1796/15 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1797/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1801/15 | Tomášovská Thália 2015 (jesenná divadelná prehliadka) - spolupráca pri organizovaní podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Tomášov | 305120 | 2 500,00 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1814/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 406,62 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1800/15 | HC Slovan Hockey 2015- Medzinárodny hokej. tábor-propagácia BSK za obd.27.07.2015-08.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HC SLOVAN Bratislava - mládež | 30846773 | 4 500,00 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |