Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1479/19 | moderovanie v rámci podujatia Župné školy pre teba - Senec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKI Production s.r.o. | 52085163 | 500,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1473/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie júl-september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 202,01 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1475/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,86 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1476/19 | monitoring médií - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1472/19 | zabezpečenie technických služieb na zabezpečenie a dodanie 5ks promo horných panelov stolíkov Prestige - Župné školy v Avione 2019 a Župné školy pre teba-Malacky, Pezinok, Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 777,60 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1470/19 | 2x letenka-VIE-MAD-VIE - 16.-17.10.2019-p.Ing.Jelemenská,p.Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 297,14 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1471/19 | 2x letenka-VIE-MAD-VIE - 16.-17.10.2019-p.Mgr.Masácová, p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 326,86 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1478/19 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Brussels Schuman-07.10.-09.10.2019-p.Martin Chren | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 520,00 € | 11.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1477/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 09/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -102,53 € | 11.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1458/19 | informačná vitrína LUX DUAL 30xA4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aluprojekt s.r.o. | 46847782 | 967,20 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1459/19 | technické zabezpečenie podujatia - Župné školy v Avione 2019 - 04.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1464/19 | moderovanie v rámci podujatia Župné školy pre teba-Pezinok-08.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 600,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1442/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015-prenájom v k.ú. Bernolákovo za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1443/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Šenkvice za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1444/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015-prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1445/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú. Grinava za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1446/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú. Reca za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1447/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú. Senec za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1448/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1449/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1450/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú. Závod za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1451/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunajil za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1452/19 | na základe nájomnej zmluvy č.873586010-8-2015-prenájom v k.ú. Zohor za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1453/19 | na základe nájomnej zmluvy č.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1454/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015-prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1455/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1456/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1457/19 | na základe nájomnej zmluvy č.837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1467/19 | strážna služba za 09/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1465/19 | paušálna mesačná platba za služby 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |