Faktúry
Počet záznamov: 23191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0061/18 | Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 129 344,75 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1758/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 432,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1751/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1752/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 89,04 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1761/18 | BSK 2018 - INZERCIA - November 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 12 211,48 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1767/18 | strážna služba za 11/2018 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 053,28 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1754/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1756/18 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 3 930,30 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1753/18 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1762/18 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 31 167,60 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1766/18 | zabezpečenie kníh-212ks pre DSS knižniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALETE s.r.o. | 46968491 | 497,08 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1757/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1745/18 | konferencia APEL 2018-Mgr.V.Holienková-účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOS PLUS s.r.o. | 31392547 | 60,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1746/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA-PEZINOK-5.10.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 450,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1747/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA-MALACKY-19.10.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 900,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1748/18 | zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 717,56 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
D/0172/18 | úhrada poistného 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 48,96 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
D/0173/18 | finančná náhrada za vyrúbané dreviny, v zmysle Rozhodnutia obce Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Rohožník | 00309923 | 39 129,32 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0054/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -3 648,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0055/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -6 480,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
D/0171/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1734/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1741/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 168,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1743/18 | zástery s označením-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 65,65 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1731/18 | servis výťahov 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1732/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1733/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1737/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013-praktické využitie 27.-28.11.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1738/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 880,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1739/18 | elektronické stravovacie poukážky 3605 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 12 978,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |