Faktúry
Počet záznamov: 24300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1304/20 | vyúčtovanie za 10/2020- PHM služob.autá + ostatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 447,53 € | 03.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1303/20 | servis výťahov-01.10.2020-31.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 03.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1298/20 | za štatutárny audit konsolidovanej výroč.správy s konsolidovanou účtov.závierkou za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 528,00 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1297/20 | za štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 1 224,00 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1296/20 | znalecký posudok -Budova BA Karlova Ves-Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 950,00 € | 02.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1294/20 | vodné Malinovo za obd. 18.09.2020 - 17.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 71,76 € | 02.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1295/20 | revízia bleskozvodového zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 140,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
K/0087/20 | projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta-Kompresor na stlačený vzduch SPINN7-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol.s.r.o. | 31359621 | 29 354,40 € | 02.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
D/0149/20 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2020-21.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1290/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 29.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1293/20 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2021-09.01.2022 - p.Roman Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 29.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1292/20 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2021-09.01.2022 -p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 29.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1291/20 | STORNO kap.výdavok-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | 11 845,52 € | 28.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1289/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 478,40 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1288/20 | servis hydrologických prístrojov MARS5-protipovodňový sytém-MČ Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1287/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 599,81 € | 28.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
K/0086/20 | Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | 44 095,32 € | 28.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1286/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 660,00 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1285/20 | propagačné predmety s potlačou pre účely od.INTERACT-príprava ECO eventu sadenie stromčekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 7 599,60 € | 27.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1279/20 | jesenná deratizácia roku 2020-Úrad BSK,Jankolova č.6,internát Donská č.62,kaštieľ MalinovoBratislavská č.44,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 660,00 € | 26.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1284/20 | uhradené v hotovosti-Ochranné obleky Lakeland Micromax-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Klimafil Praha s.r.o. | 26415879 | 2 814,97 € | 26.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1278/20 | sezónne prezúvanie,uskladnenie,opravy defektov vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 408,29 € | 26.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1283/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0030/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
B/1282/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
B/1281/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0032/20-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
B/1280/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0031/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
B/1277/20 | vodné, stočné za obdobie 10.09.2020-09.10.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 456,32 € | 23.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1275/20 | uhradené v hotovosti-taška 10kg-5bal.,vreco 710x110-2 bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 21,12 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1274/20 | uhradené v hotovosti-nábytkové dielce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 109,99 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1276/20 | uhradené v hotovosti-taška JUMBO-20 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 35,00 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |