Faktúry
Počet záznamov: 23179
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0112/20 | úhrada poistného 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0911/20 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 7 445,00 € | 27.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0904/20 | parkovné BL 052 MK za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
K/0053/20 | vyprac. plánu organ.dopravy:Sanácia zosuvov na ceste III/1046 Blatné v km 0,660-0,760+sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intrav.obce Šenkvice-II etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 692,00 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0909/20 | oprava poškodeného mostného záveru na moste ev.č.III/503-022B estakáda Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 456,80 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0908/20 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCB za 2.kvartál 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 749,12 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0906/20 | výkon správy majetku 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0905/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0907/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 605 164,63 € | 24.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
K/0051/20 | DOBROPIS k f.č. K/0043/20-stavebné práce - Revitalizácia cesty III/1113 v Malackách pred nemocnicou za obd.november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -38 521,34 € | 24.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
K/0052/20 | vypracovanie PD-most III/002032-002 Veľké Leváre-Závod,nové ozn.:oprava mosta 1100-002 na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 71 760,00 € | 24.07.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
K/0049/20 | STORNO nie je objednávka-úpravy PD Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. | 36575283 | 780,00 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
B/0900/20 | reklamná tabuľa-Vajnory Jurava II | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 153,60 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
B/0903/20 | archívny a architekto.-historický prieskum objektu mikve v Senci-obnova NKP synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Zuzana Zvarová | 11802308 | 1 560,00 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0899/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 760,40 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0902/20 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2020-09.07.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 327,67 € | 23.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0901/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2020-10.07.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 636,35 € | 23.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
K/0050/20 | dopracovanie PD Kaštieľ a záhrada MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. | 36575283 | 2 130,00 € | 23.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
K/0048/20 | úpravy PD Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 2 850,00 € | 23.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
K/0047/20 | autorský dozor na stavbe-Synagóga Senec do 20.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 1 800,00 € | 23.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
K/0046/20 | rozšírenie prostredia aplikácie iSPIN o druhý aplikačný serv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 294,40 € | 23.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
B/0897/20 | prenájom rohoží za obd. 15.06.2020 - 12.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 132,00 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
D/0111/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Hlavná mesto SR Bratislava-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 117 159,47 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
D/0110/20 | koncesionárske poplatky 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
B/0895/20 | STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | -1 260,00 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
B/0898/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A41GB/64GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mobil online, s.r.o. | 44547722 | 226,99 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
D/0105/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Jankolova ul.č.6,Bratislava -p. Galková za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vincencia Galková | 000000 | 202,83 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
B/0893/20 | za dodávku vody za obd.25.05.-24.06.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,47 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
B/0892/20 | spotreba plynu za obd. 08/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
D/0106/20 | preddavková platba za odber tepla -08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 800,00 € | 20.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |