Faktúry
Počet záznamov: 23717
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1284/24 | STORNO - za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.10.2024 - 31.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | -132,85 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
D/0235/24 | preplatok - spotreba el. energie za 10/2024 - NZ nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 169,31 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1281/24 | poštovné za 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 295,20 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1285/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 117,32 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1282/24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 14889749 | 257,35 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
B/1283/24 | medzinárodná GIS konferencia pracovníkov odboru UP, GIS a ŽP pre potreby rozvoja mapového portálu BKS 06.-07.11.2024 - 5. os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 14889749 | 1 100,87 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
K/0102/24 | vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe - Cyklotrasa Vrakuňa - Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 270,00 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0234/24 | úhrada poistného 10/2024 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1277/24 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.09.2023 - 30.09.2023 - 4 dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 240,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1278/24 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.01.2024 - 31.01.2024 - 13 dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 780,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1279/24 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.02.2024 - 29.02.2024 - 6 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 360,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1280/24 | VYUČTOVACIA k Z/0009/24 - DOBROPIS - 3.zálohová platba za obdobie 3. Q 2024 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15 684,30 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1261/24 | STORNO - fakturácia nad rámec objednávky -inzercia v Stupavských novinách 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 465,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
B/1262/24 | inzercia v novinách Senčan - 11/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
B/1263/24 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01.10.2024 - 31.10.2024 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 858,30 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1266/24 | oprava vstupných dverí (automatické otváranie dverí na senzor) na Úrade BSK - havarijná situácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GU Slovensko, s.r.o | 35793708 | 293,59 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1264/24 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK - 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 356,04 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1265/24 | odstránenie závad zistených pri profylaktickej prehliadke rampy pri AB BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 1 688,40 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1268/24 | za odber tepla za obd. 10/2024 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 749,04 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1269/24 | Offline monitoring 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 654,00 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1272/24 | predĺženie platnosti licencií Microsoft 365 A3 pre školy v zriad. pôsobnosti ú. BSK v počte 3 052ks 01.10.-31.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aricoma systems s.r.o. | 36396222 | 23 439,36 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1271/24 | letenky 18.11. a 21.11. 2024 VIE-BRU-VIE Mács, Pilinský Smeja, Vician, 18.11.-20.11.2024 VIE-BRU-VIE Cmorej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 520,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1270/24 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.10.2024 - 08.11.2024, Na pántoch 7700/9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 8 116,31 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1267/24 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 10/2024-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 884,89 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1274/24 | licencie-Microsoft-11/2024-10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DNS. a.s. organizačná zložka Slovensko | 51265125 | 122 218,56 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1275/24 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 624,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1276/24 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac 10/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 384,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1273/24 | Predĺženie platnosti licencií: Advanced Malware Protection, FortiGuard IPS Service, FortiGuard URL, DNS & Video Filtering, Fortigate 101F (firewall) 21.08.2024-22.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 5 789,76 € | 11.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/1260/24 | vzdelávanie odborných pracovníkov - 03.-05.06., 24-26.06., 17-19.09., 23-25.09., 21-23.10. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 10 000,00 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
K/0101/24 | vyvlastnenie pozemku (Štefan Hoksa)- Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Hoksa | 22071964 | 562,24 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |