Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0720/19 VYÚČTOVACIA k Z/0023/19-bratislavskykraj.sk-služby administrácie a špec.technickej podpory-instal.Lets Encrypt certifikátu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WebHouse, s.r.o. 36743852 12,00 € 22.05.2019 24.09.2021 Faktúra
B/0719/19 VYÚČTOVACIA k Z/0025/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.3.2019-27.04.2019) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WebHouse, s.r.o. 36743852 73,42 € 22.05.2019 24.09.2021 Faktúra
D/0065/19 koncesionárske poplatky 06/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 21.05.2019 28.06.2019 Faktúra
D/0066/19 nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stanislav Procházka, Ing. 00000000 21 041,19 € 21.05.2019 25.06.2019 Faktúra
B/0710/19 DOBROPIS k f.č. B/0706/19 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 IDEAMEDIA s. r. o. 35748133 -120,00 € 21.05.2019 20.06.2019 Faktúra
D/0063/19 el.energia 06/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 2 000,00 € 21.05.2019 12.06.2019 Faktúra
D/0062/19 preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2019-Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 483,28 € 21.05.2019 12.06.2019 Faktúra
D/0061/19 preddavková platba za odber tepla - 06/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 050,00 € 21.05.2019 12.06.2019 Faktúra
D/0064/19 el.energia 06/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 500,00 € 21.05.2019 04.06.2019 Faktúra
B/0709/19 stavebný dozor Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STAVRO-Ing. Milan Vavrinec 30941067 20 159,04 € 21.05.2019 31.05.2019 Faktúra
B/0718/19 projekt Ecoregion SK-ATkonzekutívne tlmočenie-03.04.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mgr. Denisa Viteková - DOV 35000856 130,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
B/0711/19 seminár-Odborná konferencia k pracovnému právu-16.5.2019-JUDr.Durdovanská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 143,04 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
B/0708/19 auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2018-finálny audit individuálnej účtovnej závierky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 31709117 10 483,20 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0340/19/EO Predĺženie licencií na antivírový program Eset Endpoint protection Standard na obdobie 12 mesiacov pre 300 používateľov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 076,00 € 21.05.2019 21.05.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0351/19/EO Zabezpečenie manažérskeho vzdelávania „Leadership – priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu – III“ pre 15 riaditeľov odborov Ú BSK v roku 2019. Manažérske vzdelávanie sa uskutoční v termíne 7.6.2019 v priestoroch mimo Ú BSK. Lektorkou bude A. Profantová. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mgr. Andrea Profantová 44445563 600,00 € 21.05.2019 21.05.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0707/19 realizácia 1/5 kampane ZÁHORAČIK v skupine rodinných portálov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRELIEZKA, o.z. 37927914 198,80 € 20.05.2019 01.07.2019 Faktúra
B/0705/19 plagát Stredná pre mňa - 54ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DUBRA, s. r. o. 35829079 47,95 € 20.05.2019 14.06.2019 Faktúra
B/0706/19 Stredná pre mňa-Adserving-03/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 IDEAMEDIA s. r. o. 35748133 960,00 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
B/0704/19 produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 526,93 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
B/0703/19 produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 745,87 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra