Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0151/19 | el. energia 01/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 815,30 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0161/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2019-31.01.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -212,11 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0152/19 | el.energia za 01/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 126,10 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0154/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2019-28.02..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0158/19 | správa DIKS,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 172,80 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0157/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0156/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,50 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0155/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 205,50 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0162/19 | poplatky za 01/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 736,81 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0153/19 | Business CityNET 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0150/19 | služby v oblasti PO za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0149/19 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2018 - 17.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0145/19 | Slávnostné oceňovanie študentov-30.1.2019-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 480,00 € | 08.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0139/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 85,36 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0140/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 186,24 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0138/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,00 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0141/19 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0143/19 | el.energia za 02/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0142/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 597,68 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0144/19 | havarijné poistné SMART/EQ FORTWO COUPE 4-07.12.2018-24.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 516,76 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |