Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0961/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0963/19 | el. energia za 07/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0975/19 | poplatky za 06/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 448,52 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1007/19 | Participatívny rozpočet-mediálna kampaň-od 10.06.-21.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 599,99 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1038/19 | strážna služba za 06/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0960/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0965/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0966/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0949/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 265,56 € | 30.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0962/19 | el. energia 06/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,71 € | 30.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0954/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05..2019-30.06.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 324,00 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0955/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2019-30.06.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 415,71 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0956/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2019-30.06.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 282,69 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0903/19 | právne služby-04/2019,05/2019,06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 096,00 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0051/19 | DSS INTEGRA-zateplenie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 323 941,93 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0905/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0906/19 | GREEN WEEK2019-mediálna spolupráca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 248,00 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0904/19 | TECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL Modul M3,M6-18.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 590,40 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0901/19 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2019,čl.III., ods.2b) -druhá splátka odmeny mandanta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 218 826,50 € | 28.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0900/19 | nastavenie časov dverí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 63,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |