Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0994/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2019-30.09..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0993/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0992/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0991/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0990/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0989/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0988/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 657,66 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0987/19 | servis,údržba kávovarov-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 144,00 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0986/19 | Malokarpatský expres za 06/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 556,77 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1066/19 | zabezpečenie štúdie Slováci v pohybe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 4 980,00 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0982/19 | odborné vzdelávanie pre 6 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 18,00 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0981/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -411,07 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0978/19 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0053/19 | nákup digit.-dokumentačbej techniky-projekt Heritage SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 4 140,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0983/19 | nákup digit.-dokumentačnej techniky-projekt Heritage SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 3 229,20 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0976/19 | el.energia za 06/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 892,38 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0980/19 | el.energia za 06/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,30 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0975/19 | poplatky za 06/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 448,52 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0973/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie apríl-jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 200,29 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0974/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 06/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 253,18 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |