Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0201/19 | projekt Trasdanube Pearls-roll up 85x200cm stand. + banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 51,60 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0200/19 | vzdelávacie služby poskytnuté trom účastníkom-15.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 237,00 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
D/0014/19 | koncesionárske poplatky 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0196/19 | za dodávku vody za obd.01.01.2019-24.01.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,29 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0199/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 124,28 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0197/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/19-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2019-12/2019+online verzia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 121,00 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
K/0004/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 1 526 730,94 € | 15.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0190/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 15.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0191/19 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-preklad z SK do HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ProEdu, s.r.o. | 47735333 | 525,00 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
D/0016/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 396,30 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0192/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 6 630,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0195/19 | paušálna mesačná platba za služby 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
K/0005/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0194/19 | Ocenenia BSK-23.1.2019-umelecké vystúpenie a výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Natália Olcsváry Hatalová | 00000000 | 300,00 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0193/19 | spravodajský servis za január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
D/0013/19 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 15.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
0108/19/EO | Zabezpečenie bezpečnostného SSL certifikátu pre portal.egov.region-bsk.sk na obdobie 24 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 264,00 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0186/19 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul 6-14.1.2019-29.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 688,80 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0187/19 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,92 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0182/19 | strážna služba za 01/2019 - Sabinovská, MalinovoZáhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |