B/0487/19 |
za teplo - Sabinovská - za obd.28.2.2019-31.3.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
|
123,09 € |
09.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0490/19 |
zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2019-03/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vema, s. r. o. |
31355374 |
|
1 116,00 € |
09.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0477/19 |
za prepravu osôb-28.3.2019-Bratislava-Rakúsko a späť |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
390,00 € |
09.04.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0474/19 |
stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 25.3.2019-29.3.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
1 980,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0473/19 |
za výrobu produktu BSK na okruhu FUN RADIO ZÁPAD |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
120,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0468/19 |
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
-197,22 € |
08.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0469/19 |
telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.03.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1 718,54 € |
08.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0467/19 |
el.energia za 03/2019 - Karola Adlera |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
17,87 € |
08.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0466/19 |
el.energia za 03/2019 - Donská 62 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
1 143,44 € |
08.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0465/19 |
správa DIKS,e-VUC RZplus-03/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8 359,20 € |
08.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0464/19 |
komunikačná platforma - mesačný poplatok - 03/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
15 951,00 € |
08.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0461/19 |
elektrická energia-Stará Vajnorská-03/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TWINLOGY s.r.o. |
44187653 |
|
708,31 € |
08.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0459/19 |
uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Google Ireland Limited |
00000000 |
|
1 557,20 € |
08.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0462/19 |
výmena tlačítka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. |
35749474 |
|
66,46 € |
08.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
B/0460/19 |
vodné Malinovo za obd. 18.02.2019 - 17.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
62,89 € |
08.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0253/19/EO |
Zabezpečenie sezónneho prezúvania vozidiel vrátane uskladnenia pneumatík, opráv defektov pneumatík podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa a likvidácie poškodených a ojazdených pneumatík v zmysle platných právnych predpisov.
Plnenie predmetu objednávky: čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, v súlade s opisom predmetu zákazky, obchodnými podmienkami plnenia. Plnenie predmetu objednávky odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky na obdobie 48 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu objednávky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Celková cena je maximálna, pričom nemusí byť vyčerpaná. Jednotkové ceny poskytovaných služieb, ktoré sú definované v obchodných podmienkach plnenia predmetu zákazky, sú neprekročiteľné a zahŕňajú všetky náklady súvisiace s plnením poskytovaných služieb.
Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
34 000,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0250/19/EO |
Zabezpečenie filmovej fólie a lepiacej pásky typu „gaffa“pre fotografické účely Odboru komunikácie BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
39,80 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0248/19/EO |
Zabezpečenie tlačiarenských služieb visačiek na darčeky v počte 3 900 ks s následnou špecifikáciou:
8x5 cm;
300 gr. BOP;
4+4;
dierovanie (v rohu);
3 jazykové mutácie- 3 druhy:
slovenský jazyk- 1 500 ks;
anglický jazyk- 1 300 ks;
nemecký jazyk- 1 100 ks.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
257,40 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0257/19/EO |
Zabezpečenie cateringových služieb na slávnostné otvorenie prevádzky vlaku zo Zohoru do Plaveckého Podhradia, ktoré sa bude konať 27. 04. 2019 v Plaveckom Podhradí, pre cca 80 osôb. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-591-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou Mertel RG Slovenská republika, spol. s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. |
35967412 |
|
1 111,20 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0256/19/EO |
Zabezpečenie prenájmu priestorov v termíne 24. 9. 2019 v priestoroch Hotela Zochová chata, za účelom organizovania 10. ročníka Konferencie Bratislavského samosprávneho kraja k Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva 2019. Rozsah: nad 6 hodín, technického vybavenia - premietacie plátno, dataprojektor, flipchart, pripojenie na WIFI, ozvučenie, objednanie stravovacích služiebslužieb v rozsahu: 2 x coffee break pre 100 osôb, stravovanie 1 x obed a minerálka pre 100 osôb. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Grapent a.s. |
36689483 |
|
4 710,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |