Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0068/20 | daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0067/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 406,71 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0501/20 | elektronické stravovacie poukážky 2935 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 740,00 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0494/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 04/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0500/20 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 13 779,36 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0495/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac apríl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0499/20 | nájomné za obdobie 05/2020, energie a služby za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0497/20 | za sťahovanie a dopravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 876,87 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0496/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 188,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0135/20/EO | Rozvoz a osobné doručenie ochranných rúšok do zdravotníckych ambulancií v rámci mestskej časti Bratislava II. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOPIN, s. r. o. | 45643423 | 500,00 € | 30.04.2020 | 04.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0136/20/EO | Zabezpečenie čistiacich a dezinfekčných prác: Dezinfekcia povrchov po výskyte nákazy COVID - 19 v objekte sociálneho zariadenia Pezinok. Podlahová plocha na dezinfekciu je 5 766 m2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 9 594,00 € | 30.04.2020 | 04.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0147/20/EO | Zabezpečenie testovania na ochorenie COVID-19 v počte 269 ks. Cena za 1 ks je 48,00 EUR s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 12 912,00 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| K/0024/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.1.-31.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 1 735,10 € | 30.04.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0492/20 | školenie pre začiatočníkov a školenie modulu majetok(20.-23.4.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 592,00 € | 30.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0020/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.1.-31.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 78 011,61 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0487/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0019/20 | prvá časť kúpnej ceny-LV č. 2122 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bývanie s nami, s. r. o. | 50443755 | 7 797,00 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0491/20 | servis výťahov-01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0490/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 709,58 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0493/20 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január-marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 193,78 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |