B/0178/23 |
zrážkový úhrn za 2/2023-Drieňová-Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
112,06 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
K/0030/23 |
zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraul.vyregul. UK-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EU-GROUP a.s. |
45470651 |
|
402 222,76 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0175/23 |
kancelárske potreby pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 468,01 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0174/23 |
služby v oblasti PO za 2/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FIREcontrol s.r.o. |
46388915 |
|
394,34 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0177/23 |
letenky-Brusel-Viedeň-30.03.2023, Viedeň-Brusel-17.04.2023-p.T.Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
235,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0176/23 |
1x letenka-BRUSEL VIEDEŇ BRUSEL-30.03.-2023-11.04.2023-p.Krížik |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
237,50 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23/EO |
Zabezpečenie účasti zamestnanca z odd. účtovníctva Úradu BSK na odbornom webinári „Zber finančných výkazov do CKS MF SR“, ktorý sa uskutoční dňa 01.03.2023. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
89,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0052/23/EO |
Zabezpečenie účasti dvoch zamestnancov z odd. účtovníctva Úradu BSK na odbornom seminári „Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi“, ktorý sa uskutoční dňa 14.03.2023 v Bratislave.
Účastnícky poplatok na osobu je 89,-€ vrátane DPH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
178,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0053/23/EO |
Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej – trhovej ceny pozemkov v k.ú. Senec, a to v rozsahu, ako bol vyhotovený znalecký posudok č. 116/2021, zo dňa 26.05.2021 z dôvodu jeho aktualizácie vzhľadom k cca 2-ročnému posunu od vyhotovenia pôvodného znaleckého posudku.
Lehota vykonania:
do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Oto Pisoň |
11711671 |
|
200,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0043/23/EO |
Vykonávanie servisnej činnosti pre zdvíhacie zariadenie - výťah ThyssenKrupp, rok výroby 2009, nosnosť 1 000 kg, počet staníc 7, na obdobie do 31.12.2023.
Predmetom servisnej činnosti je : pravidelná preventívna údržba
1 x za mesiac. Uvedenú činnosť je potrebné vykonávať v súlade podľa vyhlášky 508/02 Z.z. a normy STN 27 4002 . Základný servis obsahuje : pravidelnú preventívnu údržbu, pravidelnú kontrolu, čistenie prevádzkových nečistôt, spotrebný materiál pre pravidelnú preventívnu údržbu a čistenie od prevádzkových nečistôt, dopravné pre všetky činnosti, vyprostenie uviaznutých osôb z kabíny výťahu, NON - STOP centrálny dispečing KONE, nástup na opravu v čase pohotovosti do 12 hodín od nahlásenia.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
922,69 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0047/23/EO |
Odstránenie havarijného stavu prasknutého vodovodného potrubia v Malinove:
- monitoring - vyhľadávanie únikov vody
- výkopové práce strojom, ručným náradím
- oprava prasknutého vodovodného potrubia
- obsyp vodovodného potrubia štrkom
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
1 941,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0054/23/EO |
Zabezpečenie realizácie architektonicko-historického výskumu národnej kultúrnej pamiatky Synagóga Sv. Jur.
Dodanie do troch mesiacov od obdŕžania objednávky.
Príloha písomnej objednávky:
Cenová ponuka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HP ARX, spol. s.r.o. |
46436782 |
|
3 800,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
B/0173/23 |
uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
1.DAY S.R.O. |
44796633 |
|
167,70 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0171/23 |
zabezpečenie jazykovej korektúry Fotoknihy s kalendárom a Kalendára OSV |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Katarína Šoganová |
47035811 |
|
81,00 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0172/23 |
Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Farského 9 - projektor ACER S128H-11ks, interaktívna tabuľa PRO-Board 78-11ks, držiak projektora GOTANA-11ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRATEX International, a.s. |
35743468 |
|
14 031,60 € |
27.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
K/0029/23 |
Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Farského 9 - server DELL PowerEdge R450 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRATEX International, a.s. |
35743468 |
|
3 540,00 € |
27.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
K/0026/23 |
Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť - II.etapa za obd. 22.10.2022-15.12.2022 a súpisu prevedených prác |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
30 912,11 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
K/0027/23 |
Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.15.4.2022-11.5.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
2 621,46 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
K/0028/23 |
Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 14.12.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
9 572,58 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0169/23 |
vizitky - 800 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
150,36 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |