Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0331/23 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie kolaudačného rozhod. na stavbu Rekonštrukcia objektu Strelkova 2, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 32,50 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1396/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 11/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 254,25 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1393/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 389,16 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1398/23 | materiálno - technické vybavenie SOŠ Farského 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 59 207,72 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0332/23 | materiálno - technické vybavenie SOŠ Farského 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 605 592,28 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0338/23/EO | Zabezpečenie 14 darčekových setov na podujatie Vianočné zvonenie, podujatie pre 14 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa koná dňa 12.12.2023 v DPOH v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 147,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0336/23/EO | V zmysle výnimky podľa § 1 ods. 13 písm q) ZVO zabezpečenie občerstvenia a ubytovania v rámci podujatia zameraného na sumarizáciu cieľov BSK a ich napĺňanie a prezentáciu úspešných projektov za obdobie rokov 2022 – 2023 v rámci Úradu BSK v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, školstva, dopravy, životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2023. Fakturované bude skutočné plnenie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej Rady SR-Účelové zariadenie Častá Papiernička | 00151491 | 10 686,05 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1380/23 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 700,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1384/23 | právne služby - 11/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 620,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1383/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 232,60 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1386/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 845,07 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0330/23 | ZoD 2023/279 SaRP - Práce naviac (vybavenie kuchyne) COVP Farského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 65 520,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1376/23 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek a kresiel, obojstr. umývanie okien, strojové čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1378/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1381/23 | strážna služba SOŠ pôdohos. a veteri.-11/2023, strážna služba objekt Harmincová-11/2023, strážna služba objekt Dubová 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 16 588,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1382/23 | prenájom výdajníka - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1391/23 | účastnícky poplatok - Online odborný seminár, 5.12..2023, zam. odd. účtovníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 98,00 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1387/23 | licencie-Microsoft-11/2023-10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DNS. a.s. organizačná zložka Slovensko | 51265125 | 122 218,56 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1385/23 | vyúčtovanie za 11/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 408,70 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1377/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |