Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0064/23/EO | Zabezpečenie poplatku za hosting, hotline, údržbu softvéru PROEBIZ a správu dát na dobu 12 mesiacov pre potreby Oddelenia verejného obstarávania. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0065/23/EO | Zabezpečenie asistenčnej služby podpory elektronického aukčného systému Proebiz pre Oddelenie verejného obstarávania na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0060/23/EO | Dodanie náhradných zálohovacích (10ks) a čistiacich pások (2ks) do zálohovacej mechaniky ML3 v serverovni Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 654,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0210/23 | znalecký posudok č.25/2023 - pozemky Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 200,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0206/23 | prenájom rohoží za obd. 30.01.2023-26.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
D/0043/23 | úhrada poistného 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
K/0034/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0209/23 | právne služby-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0207/23 | vizitky - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 66,96 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0208/23 | poplatky za 02/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 498,96 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
K/0035/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-02/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0211/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0212/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0213/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
K/0036/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0214/23 | el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 777,55 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0215/23 | el.energia za 02/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 195,20 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0216/23 | elektrická energia 02/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,67 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0217/23 | el.energia 02/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 209,48 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0218/23 | elektrická energia 02/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 47,24 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |