Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0062/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 199,00 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0051/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 183 626,41 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0289/23 | uhradené kartou - online aplikácia Beey.io | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 45,39 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0283/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.3.-31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0288/23 | nájomné za obdobie 04/2023, energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0292/23 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 156,37 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0285/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0286/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0287/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
K/0050/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0291/23 | za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2023- 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0290/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0282/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0293/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 183,00 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0284/23 | zrážkový úhrn za 3/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0294/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 41,24 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
0079/23/EO | Kúpa a montáž 4x interiérovej kamery 2MPx do garáže, vrátane súvisiaceho inštalačného materiálu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 6 507,70 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
K/0048/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -3 778,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0279/23 | služby v oblasti PO za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
K/0049/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |