Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28753
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0954/23 | STORNO - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 428,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0956/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - september | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 2 050,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0955/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.7-8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0953/23 | za odber tepla za obd. 08/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 489,38 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0957/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 09.08.2023-31.08.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 5 873,28 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0951/23 | inzercia -MAGAZÍN mobilita, stroje, techn. - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 920,00 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0952/23 | poštovné za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 964,90 € | 13.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
0230/23/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 3 000,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||||
B/0949/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 718,72 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0186/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 08/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 180,27 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0950/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 77,02 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0946/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0947/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0948/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
0226/23/EO | Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovní bežne dostupným tovarom: práčka, sušička a medzikus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 9 439,60 € | 11.09.2023 | 13.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
D/0184/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 0000 | 330,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0185/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimíra Büngerová | 0000 | 230,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0945/23 | poplatok za predĺženie licencie rozpoznávania EČV - BSK na obdobie 6.9.2023-5.9.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 1 020,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0226/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 121 800,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0183/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 282,20 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |