Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28597
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0663/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-31.5-2.6.2016-p.Bezek Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 48,94 € | 02.05.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
B/0662/16 | 1x letenka-FLR-TKU-VIE--27.4.-29.4.2016-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 925,11 € | 02.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0668/16 | 1x letenka-BRU-BTS-5.5.2016-Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,23 € | 02.05.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
D/0053/16 | účasť na konferencii:HR Leaders-16.6.2016-p.I. Gábrišová-Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 02.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0666/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-26.4.2016-p.Frešo Pavol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 077,77 € | 02.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0673/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 331,20 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0660/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 4/1/16 do 4/30/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 02.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0650/16 | preklady s revíziou, konzekutívne tlmočenie,súdny preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 882,46 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0664/16 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-18.-19.4.2016-p.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 99,94 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0654/16 | strážna služba za 04/2016 - Sabinovská, Malinovo, Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 20 632,32 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0653/16 | strážna služba v objekte SOU Senec za obd. apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 1 719,36 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0667/16 | 1x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-18.-19.4.2016-Ing. Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,98 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0652/16 | upratovacie práce za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0651/16 | zabezpečenie materiálno-technického vybavenia-Centrum odbor. vzdeláv. a prípravy IT-Hlinická 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Moitin s.r.o. | 47349069 | 970,00 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0655/16 | vizitky BSK - 450 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,12 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0828/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -23,90 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0665/16 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 283,92 € | 02.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0659/16 | tematický monitoring médií-za mesiac apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0657/16 | zemný plyn - 05/2016-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0674/16 | nájomné za obd.05/ 2016,energie a služby za obd.05/ 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 02.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra |