Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0288/18 | za agentúrny servis a online monitoring médií od 27.2.2018-13.3.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 720,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0285/18 | servis výťahov 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0281/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 03/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0040/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F4.5-66-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | 466,30 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0039/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F3.5-č.44-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | 466,30 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0284/18 | vodné, stočné za obd. 02/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0038/18 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090208405 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0042/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 346,00 € | 09.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0276/18 | el.energia 02/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 331,43 € | 09.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0045/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 156,45 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0277/18 | el.energia 02/2018 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 64,72 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0275/18 | el.energia za 02/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,95 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0274/18 | el. energia 02/2018- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 412,89 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0278/18 | za realizáciu prác za mesiac 03/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 09.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0272/18 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 951,70 € | 09.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0273/18 | DOBROPIS-k f.č. B/1690/17-nesprávna fakturácia BSK INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 342,32 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 0101/18/EO | Technicko-prevádzkové zabezpečenie slávnostného galavečera odovzdávania Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v termíne 19.04.2018 v čase od 10:00 do 24:00 hod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 380,00 € | 08.03.2018 | 12.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0269/18 | poplatky za 02/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 656,44 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0270/18 | výpočtová technika-notebook Lenovo V310-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 47400072 | 7 999,00 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0263/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra |