Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1291

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0340/25 PLOTER plagát Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Vladimír Jedinák 44422857 33,19 € 12.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/25 kanelársky papier, tonery Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 507,99 € 12.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0221/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 600,10 € 11.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0219/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 368,76 € 11.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0220/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 691,16 € 11.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0336/25 flipchart AVELI, bluetooth, nabíjačky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 2 317,67 € 10.11.2025 14.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0335/25 vyúčtovanie el.energie - 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 -602,76 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0337/25 bluetooth reproduktor JBL Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 -177,90 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0334/25 Doména - ročný poplatok od 02.11.25 - 01.11.26 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SWAN, a.s. 35680202 24,50 € 10.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0331/25 diplom, sada pohárov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 50,00 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0332/25 teplo - ŠH 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 2 940,40 € 07.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0333/25 teplo - škola 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 904,59 € 07.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0217/25 teplo - ŠI 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 6 160,14 € 07.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0218/25 zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 279,83 € 07.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0330/25 pracovné odevy a obuv Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SAFETY collection s.r.o. 52120015 331,58 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0327/25 kontrola hasiacich prístrojov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Roman Ravas - monte 34737502 214,63 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0215/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 964,85 € 06.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0328/25 telefóny - Slovak Telekom 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,61 € 06.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0329/25 správa počítačovej siete - 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 1 119,30 € 06.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0216/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 219,68 € 06.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0214/25 vodné, stočné - ŠI od 04.10.-03.11.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 485,79 € 05.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/25 elektronické stravné pokážky - 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 1 746,71 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0325/25 monitoring a kontrola trasy odpad.potrubia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Potápačské práce s.r.o. 51307766 5 052,84 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0318/25 Webhostingové služby - 01.01.-31.12.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 BITFIRE, s.r.o. 46185046 24,60 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0324/25 bezpečnostná služba - OA 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 67,64 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0320/25 GDPR + kybernetická bezpečnosť 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Safety@Work s.r.o. 46213082 116,85 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0321/25 plyn - byt 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0322/25 plyn - OA 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 114,00 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0213/25 plyn - 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 150,00 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0323/25 internet - 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,85 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra