Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0270/25 vodné, stočné, zrážky - škola 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 460,76 € 05.09.2025 20.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0271/25 telefóny - Slovak Telekom 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,45 € 05.09.2025 20.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0267/25 teplo škola - 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 904,59 € 05.09.2025 20.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0266/25 teplo - ŠH 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 1 494,18 € 05.09.2025 20.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0157/25 vodné, stočné - ŠI 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 140,65 € 05.09.2025 19.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0153/25 teplo - ŠI 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 3 063,13 € 05.09.2025 19.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0268/25 montážne práce - vykurovacie telesá ŠH Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bonmont s.r.o 46441824 2 952,00 € 05.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0272/25 vyúčtovanie el.energie - škola 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 -1 927,82 € 05.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0269/25 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 1 238,10 € 05.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0264/25 správa počítačovej siete - 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 1 119,30 € 04.09.2025 20.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0265/25 tonery + kancel.papier Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 233,70 € 04.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0093/25 právne poradenstvo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. 36740951 830,25 € 04.09.2025 12.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0156/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 851,27 € 03.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0262/25 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 3 854,00 € 03.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OFD/0009/25 zálohová platba - el. energia 09/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 3 101,00 € 03.09.2025 17.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0091/25 čistiace prostriedky - kuchyňa ŠJ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 1 740,92 € 03.09.2025 10.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0090/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 2 477,33 € 03.09.2025 10.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0088/25 farby na vlasy - učňovské stredisko Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ivo Langer - LOMAX 17345669 197,25 € 03.09.2025 04.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0155/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 187,70 € 02.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0154/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 499,60 € 02.09.2025 18.09.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra