Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1792

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0102/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 172,25 € 28.05.2026 09.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0134/26 materiál - údržba /struny do kosačky/ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 5,41 € 28.05.2026 10.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0046/26 dielenský materiál Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 5,41 € 27.05.2026 29.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0050/26 časopis Ekonomická revue CR - ročné predplatné Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OZ Ekonómia 35981555 22,00 € 26.05.2026 06.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0101/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 491,99 € 26.05.2026 09.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0133/26 likvidácia spadnutého stromu Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JV INTERSAD, spol. s.r.o. 17638348 1 083,46 € 26.05.2026 10.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0045/26 likvidácia spadnutého stromu Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JV INTERSAD, spol. s.r.o. 17638348 1 083,46 € 25.05.2026 27.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0132/26 vodné, stočné - OA 25.04.-24.05.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,69 € 25.05.2026 28.05.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/26 prenájom kopírov. zariadenia - 21.04.-21.05.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 181,77 € 25.05.2026 28.05.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0094/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Gastroservis Bratislava, a.s. Starý mäsiar 52252949 787,71 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0096/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 299,92 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0097/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 180,81 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0093/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 206,42 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0098/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 246,69 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0100/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 178,49 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0099/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 244,33 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0095/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 2 383,25 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFKV/0008/26 vypracovanie projektu "Rekonštrukcia kanalizácie" Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 PLYNSA s.r.o. 44306601 3 628,50 € 22.05.2026 10.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0130/26 útierky, WC papier, mydlo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 528,59 € 21.05.2026 26.05.2026 Faktúra
VO/0044/26 hygienické a čistiace potreby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 528,59 € 20.05.2026 22.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka