Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/25 | montáž radiátora, výmena a oprava ventilov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teodor KOVÁCS | 35325518 | 95,00 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0266/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 017,84 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/24 | stravovanie 12/2024 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9 212,00 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/24 | stravovanie 12/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 242,44 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 2 113,65 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/24 | výchovný program v kocke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSF/0012/24 | Príspevok za stravovanie SF 12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 38,57 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/24 | Denný diár A5 NEAPOL čierny - za neplnenie ZPS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEA EUROPE.SK, s.r.o. | 47871202 | 1 699,20 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0319/24 | LED trubice T8 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 1 512,65 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/24 | chemické zlúčeniny do laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 466,20 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/24 | zber a preprava bio. odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/24 | vybavenie do tried, skrinky, skrine, police, atď. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 1 522,32 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/24 | pracovný seminár - Kolekt. zmluva vyss. stupna po 1.9.2024 a soc. fond. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 42,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/24 | Odstránenie mimoriadnej situácie / vytopenie priestorov školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 32 250,55 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/24 | telefón 9/24, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 506,93 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,75 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 996,50 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |