Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/20 | revízia výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | vodné, stočné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 444,41 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | služby BVS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 46,73 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | vybavenie strav. zar. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 1 144,87 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 941,81 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 238,80 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 88,98 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 828,52 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 114,66 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 198,01 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 200,27 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 454,81 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 902,32 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 500,62 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,47 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 246,96 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 432,00 € | 17.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 865,10 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 452,22 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,62 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |