Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/20 | služby Sanet 4.Q 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 64,20 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | šj ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 850,00 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | zrážky 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,02 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | zneškodnenie odpadu, olej tuky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | teplo 10/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 921,63 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 728,05 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | šj el. energia 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 678,35 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | el. energia 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 642,09 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,07 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,10 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | šj zemný plyn 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | šj deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 70,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | valec do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 394,21 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | podlaha a príslušenstvo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 1 050,31 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | podlaha - zástupca | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 303,82 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 153,66 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 524,17 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |