Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2734

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/21 3 x notebook HP Probook 455 G7 Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 2 206,36 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 oprava ventilov Spojená škola Pankúchova 53242742 PS Stav. s.r.o 52669947 5 061,72 € 19.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 maľovanie plesnivých stien Spojená škola Pankúchova 53242742 GRUND VRANOV N.T. s.r.o. 31686974 5 988,00 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Penová podložka - TV Spojená škola Pankúchova 53242742 Garden + POOL CENTRUM s.r.o. 47063416 570,65 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Učebné pomôcky s.r.o. 31641199 1 010,35 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 respirátory Spojená škola Pankúchova 53242742 SIAD Slovakia, spol. s r.o 35746343 165,50 € 23.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 pracovný seminár - Sláviková Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 386,27 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 pracovný seminár Sláviková Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 386,27 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 pracovný seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 2 575,11 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 šj oprava chladničky Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 342,00 € 23.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 oprava - brúsenie parkiet Spojená škola Pankúchova 53242742 Bc. Kristián Liščík - brúsenie parkiet 53407024 1 332,00 € 25.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 830,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 deratizácia šj Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 150,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 rekonštrukcia - oprava chem. laboratória Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 11 184,00 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 vybavenie prevádzkových priestorov Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 27 000,00 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 teplo - doplatok 2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 1 430,18 € 24.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 vyúčtovanie tepla za 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -237,25 € 23.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 stravné - 1/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 68,64 € 26.02.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 Príplatok za vybavenie reklamácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 14,40 € 06.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 výkon zodpovednej osoby 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 07.04.2021 03.05.2021 Faktúra