Faktúry
Počet záznamov: 2979
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0380/23 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 1 749,78 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORTOSHOP.SK | 31715486 | 134,46 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 69,60 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 1 455,40 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 389,35 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | nájom -športová hala DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/23 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/23 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 8,91 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 517,28 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 549,32 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | náhradný materiál + opravy NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,47 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | H.S.H Sport | 61853062 | 1 644,25 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0339/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 757,12 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0337/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 121,64 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0336/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 856,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0340/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 599,40 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0338/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 317,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | vybavenie výškarskeho sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 000,56 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | toner do kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 74,63 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 70,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 79,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mikasa | 36806251 | 1 523,98 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 169,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 602,92 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/23 | nákup materiálu do dielne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 020,01 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0335/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0334/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0323/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 166,17 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0332/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 205,51 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |