Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3836

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/21 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 02.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 nájom za kopírku Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 02.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 čistenie lapača tukov v šj Spojená škola Ostredková 53242726 KANAL M.P.S. 35710357 396,00 € 29.07.2021 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 odvoz biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 1 857,60 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 prečistenie kríkov s orezom Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 984,00 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 liatinový poklop Spojená škola Ostredková 53242726 PEFCO, s.r.o 47603461 96,00 € 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 vyhotovenie poklopu na lapač tukov Spojená škola Ostredková 53242726 PEFCO, s.r.o 47603461 2 451,49 € 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 čistenie rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 24,62 € 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 nájom + odpočet - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 74,02 € 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 náhradné gélové batérie do čistiaceho stroja Spojená škola Ostredková 53242726 MB PRESTIGE 45914320 902,40 € 21.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 oprava šatní - búranie, maľovanie Spojená škola Ostredková 53242726 PEFCO, s.r.o 47603461 6 069,48 € 20.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 unášač padov + čistiaci prostiredok Spojená škola Ostredková 53242726 MB PRESTIGE 45914320 544,20 € 15.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 čistiaci stroj na podlahy Spojená škola Ostredková 53242726 MB PRESTIGE 45914320 1 632,00 € 15.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 tlačivá Spojená škola Ostredková 53242726 ŠEVT 31331131 17,56 € 14.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 588,08 € 14.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 poplatok - bezpečnostná SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 10,76 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 1 031,86 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 67,31 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 432,14 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 530,42 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 služby BOZP Spojená škola Ostredková 53242726 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 služby IT Spojená škola Ostredková 53242726 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 nájom - poplatok za výtlačky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 18,86 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 prenájom telocvične - DŽUDO Spojená škola Ostredková 53242726 Groundtech Services 47910402 960,00 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFSJ/0072/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 254,70 € 02.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFSJ/0071/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 55,30 € 02.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFSJ/0070/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 53,76 € 02.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 prenájom gymn.haly - jún Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 3 000,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 prenájom gymn.haly-máj Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 3 000,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 53,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra