Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4251
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0177/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0208/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 27,01 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 28,03 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 32,39 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 47,15 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 50,81 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0105/24 | čistenie vonkajšej kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 323,40 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0213/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 316,75 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | čistiace a hyg. potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 142,56 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/25 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 167,40 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |