Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4124

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0022/25 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 532,83 € 30.01.2025 20.02.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/25 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 729,58 € 31.01.2025 20.02.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/25 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 772,49 € 31.01.2025 20.02.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0024/25 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 187,54 € 31.01.2025 20.02.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
VO/0014/25 sedacia súprava Spojená škola Ostredková 53242726 B2B Partner 44413467 356,70 € 19.02.2025 20.02.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0013/25 vystavenie cenovej kalkulácie k maliarskym prácam Spojená škola Ostredková 53242726 Ing. Juraj Franta 50553704 100,00 € 17.02.2025 20.02.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0009/25 preškolenie vodičov Spojená škola Ostredková 53242726 AUTOŠKOLA Fortuna 50547178 435,00 € 22.01.2025 18.02.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0012/25 odstránenie havárie na potrubí studenej vody v školskej jedálne Spojená škola Ostredková 53242726 VEMAPOS 35829613 6 765,00 € 05.02.2025 12.02.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0011/25 nákup hygienických potrieb Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 495,00 € 03.02.2025 04.02.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0502/24 čistiace a hygienické potreby pre šj Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 84,19 € 31.12.2024 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0001/25 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 QUALITED 36638528 193,01 € 08.01.2025 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/25 umývací prostriedok do myčky - šj Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 632,22 € 09.01.2025 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0503/24 čistenie rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 69,90 € 31.12.2024 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0504/24 bezpečnostný certifikát Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 202,95 € 31.12.2024 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0508/24 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 G E Trading, a.s. 50131711 1 521,00 € 31.12.2024 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0506/24 prečistenie lapača tukov Spojená škola Ostredková 53242726 KANAL M.P.S. 35710357 264,00 € 31.12.2024 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0505/24 bezpečnostná SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 11,03 € 31.12.2024 03.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0003/25 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 1 032,00 € 10.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0002/25 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 51,58 € 10.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0507/24 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 343,03 € 31.12.2024 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra