Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3508
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0207/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 924,70 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/24 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 48,29 € | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 238,98 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0198/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 630,44 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0197/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 317,70 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0196/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 708,38 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0195/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,08 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0201/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 453,54 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0200/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 495,22 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0202/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 155,38 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0205/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 765,78 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0204/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 594,33 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0203/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 960,56 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0206/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 955,59 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0193/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 184,26 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0190/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 766,46 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0194/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 394,85 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0192/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 782,37 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0191/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 573,12 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0189/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 813,82 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |